1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3483-87-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
16-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
FP_LIBRO DE CONSUMO EFECTIVO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Regimiento Logístico N° 6 "Pisagua" |
Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.286.830-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.286.830-4 |
Dirección de Facturación |
Oscar Quina 1333 |
Comuna |
Arica
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Impuesto |
22990 |
Dirección de Envío de la Factura |
Oscar Quina 1333 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
GPM Empastes, Diseños |
Razón Social |
CLAUDIA CAROLINA PÁEZ FLORES
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R.U.T. |
10.319.701-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GPM Empastes, Diseños |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111808
| Formularios de contabilidad o libros de contabilidad | 1 | Unidad | LIBRO DE CONSUMO 800 PAGINAS DE 33X55 CMS TIRO RETIRO | |
$ 121.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 121.000
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$ 121.000
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Total Neto
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$ 121.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.990
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$ 143.990
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.