1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3455-46-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
14-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA PARA ESTA UR. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Regimiento de Infantería N° 1 "Buín" |
Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.464-3 |
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida El Salto 2087 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.464-3 |
Dirección de Facturación |
Avenida El Salto 2087 |
Comuna |
Recoleta
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Impuesto |
180500 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida El Salto 2087 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
INTELPRINT |
Razón Social |
INTELPRINT CHILE SPA
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R.U.T. |
76.908.814-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INTELPRINT |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43212110
| Impresoras multifunción o multifuncionales | 2 | Unidad no definida | ARRIENDO DE IMPRESORAS DERIBADO DE UN ADDEMDUM POR 2 MESES PARA ESTA UR. | ARRIENDO DE IMPRESORAS DERIBADO DE UN ADDEMDUM POR 2 MESES PARA ESTA UR. |
$ 475.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 950.000
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$ 950.000
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Total Neto
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$ 950.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 180.500
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$ 1.130.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.