Orden de Compra. Nº3447-1300-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-1-LR24; Servicio Banquete para Proyecto "Mejoramiento Iluminación Av. Juanita Fernández, Sector Autoconstrucción Comuna de Alto Hospicio""
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-1300-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-1-LR24; Servicio Banquete para Proyecto "Mejoramiento Iluminación Av. Juanita Fernández, Sector Autoconstrucción Comuna de Alto Hospicio"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-1-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.06.010 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 127252,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grandes Eventos
Razón Social MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ
R.U.T. 7.837.338-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grandes Eventos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes75UnidadITEM 48 Servicio de coctelería alternativa 5 que contenga: 1 vaso de mango sour o pisco sour, 1 vaso de bebida gaseosa, 1 empanadita de pino,1 brocheta vacuno con champiñón, 2 albóndigas en salsa, 1 tapadito palmito jamón, 1 pocillo marisco en salsa verde, 1 rollito ave, 2 pastelitos, 1 porción de finos quesos acompañados de frutos secos y galletas saladas.ITEM 48 Servicio de coctelería alternativa 5 que contenga: 1 vaso de mango sour o pisco sour, 1 vaso de bebida gaseosa, 1 empanadita de pino,1 brocheta vacuno con champiñón, 2 albóndigas en salsa, 1 tapadito palmito jamón, 1 pocillo marisco en salsa verde $ 8.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 669.750 $ 669.750
Total Neto $ 669.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.252
TOTAL OC $ 797.002


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.