Orden de Compra. Nº3891-64-AG24 "ADQUISICIÓN DE 19 COLACIONES PARA ACTIVIDAD SALIDA PEDAGÓGICA. ESCUELA MAMUIL MALAL, CARÉN. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3891-61-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3891-64-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-04-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE 19 COLACIONES PARA ACTIVIDAD SALIDA PEDAGÓGICA. ESCUELA MAMUIL MALAL, CARÉN. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3891-61-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
R.U.T. 69.252.400-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
R.U.T. 69.252.400-4
Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550
Comuna Curarrehue
Impuesto 35017
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Newen servicios Integrales
Razón Social YONATHAN ALEJANDRO RIQUELME NECULPÁN
R.U.T. 18.139.555-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Newen servicios Integrales
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos19Pack 19 COLACIONES PARA ACTIVIDAD; SALIDA PEDAGÓGICA. ESCUELA MAMUIL MALAL, CARÉN.Sr proveedor aceptar orden de compra, despues de entregado el servicio de colaciones, generar factura, mencionar número de orden de compra, detalle de los alimentos entregados con sus valores unitarios según corresponda, y Establecimiento quién solicitó. $ 9.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.300 $ 184.300
Total Neto $ 184.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.017
TOTAL OC $ 219.317


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.630.911-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 18.139.555-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto