Orden de Compra. Nº557639-859-SE24 "TRANSPORTE ESCOLAR URBANO-RURAL EXT CON VIVIAN UTP"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 557639-859-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-07-2024
Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE ESCOLAR URBANO-RURAL EXT CON VIVIAN UTP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Unidad de Compra [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Facturación [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
Comuna Rancagua
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIVIANA DEL CARMEN CESPEDES LIRA
Razón Social VIVIANA DEL CARMEN CESPEDES LIRA
R.U.T. 11.364.262-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VIVIANA DEL CARMEN CESPEDES LIRA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaSUR PONIENTE BASICA (DOBLE JORNADA) COLEGIO MOISES MUSSA D-6 Yolanda Montecinos con huentemo SUR PONIENTE BASICA (DOBLE JORNADA) COLEGIO MOISES MUSSA D-6 Yolanda Montecinos con huentemo $ 1.285.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.285.200 $ 1.285.200
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaNOR ORIENTE BASICA (DOBLE JORNADA) COLEGIO MOISES MUSSA D-6 Calle Edmundo Cabezas con Calle Santiago NOR ORIENTE BASICA (DOBLE JORNADA) COLEGIO MOISES MUSSA D-6 Calle Edmundo Cabezas con Calle Santiago $ 1.713.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.713.600 $ 1.713.600
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaSUR ORIENTE BASICA (DOBLE JORNADA) Dintrans COLEGIO MOISES MUSSA D-6 Av. Rio loco SUR ORIENTE BASICA (DOBLE JORNADA) Dintrans COLEGIO MOISES MUSSA D-6 Av. Rio loco $ 1.468.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.468.800 $ 1.468.800
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaSUR PONIENTE BASICA COLEGIO JEAN PIAGET F-26 Av. Libertador Bernardo O´Higgins con AV. Koke SUR PONIENTE BASICA COLEGIO JEAN PIAGET F-26 Av. Libertador Bernardo O´Higgins con AV. Koke $ 1.897.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.897.200 $ 1.897.200
Total Neto $ 6.364.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 6.364.800

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.