Orden de Compra. Nº2067-117-AG25 "MATERIALES DE CURACION"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPIT DR EDUARDO GONZALEZ GALENO CUNCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2067-117-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-02-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CURACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Cunco
Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPIT DR EDUARDO GONZALEZ GALENO CUNCO
R.U.T. 61.602.244-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 542
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPIT DR EDUARDO GONZALEZ GALENO CUNCO
R.U.T. 61.602.244-k
Dirección de Facturación Av. Santa María 31, Cunco
Comuna Cunco
Impuesto 58588,4
Dirección de Envío de la Factura Av. Santa María 31, Cunco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GERMAN BEHNKE GUTIERREZ
Razón Social GERMAN BERNARDO BEHNKE GUTIERREZ
R.U.T. 5.892.120-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GERMAN BEHNKE GUTIERREZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312201
Sutura72UnidadNYLON MONOFILAMENTO UD N 4/0 3/8 TRAUMATICA 19 MM NYLON MONOFILAMENTO UD N 4/0 3/8 TRAUMATICA 19 MM $ 2.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.360 $ 153.360
42311511
Vendas de gasa200Unidad VENDA DE GASA ELASTICA 12 CM X 4 MT VENDA DE GASA ELASTICA 12 CM X 4 MT $ 775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.000 $ 155.000
Total Neto $ 308.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.588
TOTAL OC $ 366.948


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.316.253-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.