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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2763-1571-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LICEO CORONEL - POLERAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
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R.U.T. |
69.151.201-0 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Montt N° 798 4° Piso Coronel CENTRO |
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Comuna |
Coronel
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Impuesto |
155496 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Montt N° 798 4° Piso Coronel CENTRO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-10-2024 |
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Proveedor |
Ekilibra Spa |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA EKILIBRA SPA
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R.U.T. |
77.205.878-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ekilibra Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102901
| Prendas de deporte y buzos de mujer | 1 | Unidad | SE ADJUNTA DOCUMENTO CON CANTIDAD, TALLAS Y DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS. SUBIR COTIZACION, FACTURAR POSTERIOR A LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS. ENVIAR FACTURA A PAGOPROVEEDORES@DEMCORONEL.CL | SE ADJUNTA DOCUMENTO CON CANTIDAD, TALLAS Y DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS. SUBIR COTIZACION, FACTURAR POSTERIOR A LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS. ENVIAR FACTURA A PAGOPROVEEDORES@DEMCORONEL.CL |
$ 818.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 818.400
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$ 818.400
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Total Neto
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$ 818.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 155.496
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$ 973.896
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.