Orden de Compra. Nº3653-938-SE24 "Serv. mantención de vehículo - DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-938-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Serv. mantención de vehículo - DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-5-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación AV. 11 DE SEPTIEMBRE 120
Comuna Los Lagos
Impuesto 917871
Dirección de Envío de la Factura AV. 11 DE SEPTIEMBRE 120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NEUBACAR LTDA.
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA NEUBACAR LIMITADA
R.U.T. 76.396.601-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NEUBACAR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172602
Parachoques para automóviles4UnidadSOLDAR ASIENTOSCONTRATO DE SUMINISTRO ID 3653-5-LP24 SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN N°202409044 $ 59.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.000 $ 236.000
25172602
Parachoques para automóviles1UnidadBATERIA 100 AMP.  $ 149.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.900 $ 149.900
25172602
Parachoques para automóviles1UnidadCPU COMPUTADOR COMPLETO   $ 2.490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.490.000 $ 2.490.000
25172602
Parachoques para automóviles1UnidadALTERNADOR  $ 355.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355.000 $ 355.000
25172602
Parachoques para automóviles1UnidadMOTOR DE ARRANQUE  $ 295.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.000 $ 295.000
80111613
Mano de obra temporal45HoraMANO DE OBRA MECANICA REGULACIÓN DE FRENO Y PREPARACIÓN PARA REVISÓN TÉCNICA.  $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.305.000 $ 1.305.000
Total Neto $ 4.830.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 917.871
TOTAL OC $ 5.748.771