Orden de Compra. Nº1057431-1772-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-56-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057431-1772-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-56-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2157-56-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 2157 Licitaciones HTC - ADM PRINCIPAL
Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3588 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Facturación San Martín N°1580
Comuna Concepción
Impuesto 279048,82
Dirección de Envío de la Factura San Martín N°1580
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GOLDEN MEDICAL SOLUTIONS
Razón Social GOLDEN SOLUTIONS SPA
R.U.T. 76.637.087-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GOLDEN MEDICAL SOLUTIONS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42181706
Pantallas de monitorización de electrocardiografía (ECG)37UnidadMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MONITORMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MONITOR $ 39.694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.468.678 $ 1.468.678
Total Neto $ 1.468.678
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 279.049
TOTAL OC $ 1.747.727