1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5215-491-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
Fecha de Envío |
27-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5215-580-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
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R.U.T. |
69.072.400-6 |
Dirección de Facturación |
Americo Vespucio # 002 |
Comuna |
La Granja
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Impuesto |
136780,24 |
Dirección de Envío de la Factura |
Americo Vespucio # 002 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
MATSA |
Razón Social |
COMERCIAL MATSA SPA
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R.U.T. |
77.698.889-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MATSA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30131704
| Azulejos o baldosas de cerámica | 8 | Caja | CAJA CERAMICAS DE MURO
NOTA: SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS | |
$ 7.862,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 62.896
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$ 62.896
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30141503
| Aislamiento de espuma | 20 | Caja | CAJAS PLANCHAS PARA CIELO FALSO
NOTA: SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS | |
$ 31.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 620.000
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$ 620.000
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31201601
| Adhesivos químicos | 2 | Unidad | ADHESIVO MURO
NOTA: SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS | |
$ 18.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.000
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$ 37.000
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Total Neto
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$ 719.896
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 136.780
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$ 856.676
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9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.