1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3833-259-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
11-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES - DEPTO. SOCIAL |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
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R.U.T. |
69.201.000-0 |
Dirección de Facturación |
Comercio #603 |
Comuna |
Río Bueno
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Impuesto |
26313,1 |
Dirección de Envío de la Factura |
Comercio #603 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
TODO CONSTRUCCION SUR |
Razón Social |
TODO CONSTRUCCIÓN SUR SPA
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R.U.T. |
77.069.156-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TODO CONSTRUCCION SUR |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11121610
| Maderas duras | 1 | Unidad | ESTANQUE AGUA 500 LTS | ESTANQUE AGUA 500 LTS |
$ 130.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 130.000
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$ 130.000
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11121610
| Maderas duras | 1 | Unidad | SALIDA ESTANQUE PVC CEMENTAR 20MM 1/2" | SALIDA ESTANQUE PVC CEMENTAR 20MM 1/2" |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.500
|
$ 2.500
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11121610
| Maderas duras | 1 | Unidad | LLAVE DE BOLA JARDIN 1/2" | LLAVE DE BOLA JARDIN 1/2" |
$ 5.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.990
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$ 5.990
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Total Neto
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$ 138.490
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.313
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$ 164.803
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.