Orden de Compra. Nº1759-456-SE24 "CONV SERVICIO DE ALOJAMIENTO M257"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XII REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1759-456-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-11-2024
Nombre de la Orden de Compra CONV SERVICIO DE ALOJAMIENTO M257
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1759-7-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración XII Región
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XII REGION
R.U.T. 60.901.014-2
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 1259
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 827 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XII REGION
R.U.T. 60.901.014-2
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1259
Comuna Punta Arenas
Impuesto 38323
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1259
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hostal Cordillera
Razón Social HOSTALES CORDILLERA SPA
R.U.T. 76.692.530-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Hostal Cordillera
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111801
Habitación sencilla2Unidad no definidaHabitación single Linea 1 Para siguientes fechas • Check in miércoles 22 de noviembre 2024 / Check out jueves 23 de noviembre de 2024 Pasajeros: • Héctor Soto Ortega RUT N° 8.646.233-8 • Maritza Gómez Segovia RUT N° 12.045.885-K   $ 47.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.800 $ 94.800
90111802
Habitación doble2Unidad no definidaHabitación doble Linea 2 Para siguientes fechas • Check in miércoles 22 de noviembre 2024 / Check out jueves 23 de noviembre de 2024 Pasajeros: • Camila Flores Vilugrón RUT N° 16.651.146-1 y Gisselle Sepúlveda Ortega RUT N° 20.048.619-6 • Claudio Contreras Torres RUT N° 12.013.899-5 y José Barrientos Rogel RUT N° 8.485.860-9   $ 53.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.900 $ 106.900
Total Neto $ 201.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.323
TOTAL OC $ 240.023


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.