Orden de Compra. Nº3374-37-AG25 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA INSTRUCCIÓN DEL CONTINGENTE DE LA UNIDAD. "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3374-37-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA INSTRUCCIÓN DEL CONTINGENTE DE LA UNIDAD.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento N° 19 "Colchagua"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.006-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.006-0
Dirección de Facturación Manuel Rodríguez 1232
Comuna San Fernando
Impuesto 15172,83
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez 1232
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos15UnidadCLORO LIQUIDO 2 LT.CLORO LIQUIDO 2 LT. $ 1.492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.380 $ 22.380
47131801
Limpiadores de suelos10UnidadLIMPIAPISO FLORAL 900 CC. EQUIVALENTE A BRISSA.LIMPIA PISOS 900ML AROMAX $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
47131502
Paños de limpieza7UnidadTRAPERO ALGODON BLANCO DOBLE C/OJAL 40 X 50 CM.TRAPERO DOBLE OJAL. $ 1.116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.812 $ 7.812
12181501
Ceras sintéticas10UnidadCERA PISO INCOLORA 360 ML.CERA CREMA INCOLORA 340 CC BRILLINA . $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
47131810
Productos para lavar platos5UnidadLAVALOZAS CONCENTRADO CÍTRICO 5000 ML EQUIVALENTE A DOORY.LAVALOZA BRICKS 5LT. $ 2.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
47131502
Paños de limpieza5PaquetePAÑO ESPONJA ABSORBENTE COLORES 3 PACK.PAÑO ESPONJA TEDDY . $ 603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.015 $ 3.015
47121701
Bolsas de basura15PaqueteBOLSAS DE BASURA NEGRO 10 UN, 70 X 90.BOLSA DE BASURA 70X90X10 . $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.550 $ 14.550
Total Neto $ 79.857
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.173
TOTAL OC $ 95.030


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.