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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057532-4128-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
07-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
F1-118 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057532-200-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OSORNO
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R.U.T. |
61.607.600-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OSORNO
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R.U.T. |
61.607.600-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
27569 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Somethings |
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Razón Social |
INFORMATICA GABRIELLE BEJAS E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.593.236-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Somethings |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121506
| Sobres estándar | 100 | Sobre | 100 SOBRES ACOLCHADO AMARILLO O CAFE TAMAÑO OFICIO. | |
$ 261,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.100
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$ 26.100
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44121506
| Sobres estándar | 500 | Sobre | 500 SOBRES BLANCO TAMAÑO CARTA | |
$ 238,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 119.000
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$ 119.000
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Total Neto
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$ 145.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.569
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$ 172.669
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.