1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4452-316-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
27-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
LICITACION TONER 4452-10-L125 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
4452-10-L125 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Abastecimiento (Economato) |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO |
R.U.T. |
61.606.903-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO |
R.U.T. |
61.606.903-9 |
Dirección de Facturación |
ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890 |
Comuna |
Curicó
|
Impuesto |
736060 |
Dirección de Envío de la Factura |
ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Daniel Alejandro |
Razón Social |
DISTRIBUIDORA DANIEL BARAHONA LIMITADA
|
R.U.T. |
76.535.946-5 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Daniel Alejandro |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103103
| Tóner | 130 | Unidad | suministro de cartucho de tóner para hospital Curicó, cartucho tóner 151A o equivalente | DISTRIBUIDORA DANIEL BARAHONA LIMITADA, suministro de cartucho de toner para hospital curico, cartucho toner 151A o equivalente |
$ 29.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.874.000
|
$ 3.874.000
|
|
Total Neto
|
$ 3.874.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 736.060
|
$ 4.610.060
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.