Orden de Compra. Nº5586-2890-AG24 "F/T Adquisición mobiliario por invitación a compra ágil: 5586-1567-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5586-2890-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2024
Nombre de la Orden de Compra F/T Adquisición mobiliario por invitación a compra ágil: 5586-1567-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de la Frontera
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
R.U.T. 87.912.900-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3576 del sistema 3576.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
R.U.T. 87.912.900-1
Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145
Comuna Temuco
Impuesto 221613,53
Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTIMUEBLES
Razón Social ENILDA TERESA FIGUEROA MELLADO
R.U.T. 6.189.318-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MULTIMUEBLES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101532
Mobiliario1GlobalADQUISICION DE MOBILIARIO SEGUN ADJUNTO ADQUISICION DE MOBILIARIO SEGUN ADJUNTO $ 1.166.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.166.387 $ 1.166.387
Total Neto $ 1.166.387
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 221.614
TOTAL OC $ 1.388.001


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.316.878-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.398.896-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 6.189.318-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.102.918-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.952.959-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.393.671-4 Ver adjunto