Orden de Compra. Nº
3480-71-AG25
"
INSUMOS COMPUTACIONALES_ compra ágil: 3480-57-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3480-71-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS COMPUTACIONALES_ compra ágil: 3480-57-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Destacamento Montaña Nº 9 Arauco - DESMÑA N° 9
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.471-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.471-6
Dirección de Facturación
O´higgins 1201, Osorno
Comuna
Los Lagos
Impuesto
106992,8
Dirección de Envío de la Factura
O´higgins 1201, Osorno
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Daniel Alejandro
Razón Social
DISTRIBUIDORA DANIEL BARAHONA LIMITADA
R.U.T.
76.535.946-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Daniel Alejandro
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103103
Tóner
4
Unidad
TÓNER 278x
TÓNER 278x
$ 4.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.360
$ 18.360
44103105
Cartuchos de tinta
100
Botella
TINTA NEGRA UNIVERSAL 644
TINTA NEGRA UNIVERSAL 644
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
44103105
Cartuchos de tinta
40
Botella
TINTA ROJA UNIVERSAL 644
TINTA ROJA UNIVERSAL 644
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
44103105
Cartuchos de tinta
40
Botella
TINTA AMARILLA UNIVERSAL 644
TINTA AMARILLA UNIVERSAL 644
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
44103105
Cartuchos de tinta
40
Botella
TINTA AZUL UNIVERSAL 644
TINTA AZUL UNIVERSAL 644
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
44103105
Cartuchos de tinta
1
Unidad
TINTA M0H51 AL NEGRO
TINTA M0H51 AL NEGRO
$ 38.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.990
$ 38.990
44103103
Tóner
4
Unidad
TÓNER 285x
TÓNER 285x
$ 4.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.360
$ 18.360
44103103
Tóner
10
Unidad
TÓNER 226x
TÓNER 226x
$ 10.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.000
$ 109.000
44103103
Tóner
10
Unidad
TÓNER TN1060
TÓNER TN1060
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.000
$ 39.000
44103103
Tóner
2
Unidad
TÓNER 280x
TÓNER 280x
$ 10.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.800
$ 21.800
44103103
Tóner
1
Unidad
TÓNER COLOR T06 BLACK
TÓNER COLOR T06 BLACK
$ 39.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.900
$ 39.900
44103103
Tóner
4
Unidad
TÓNER 283x
TÓNER 283x
$ 4.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.360
$ 18.360
44103103
Tóner
4
Unidad
TÓNER Q2612
TÓNER Q2612
$ 4.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.360
$ 18.360
44103105
Cartuchos de tinta
1
Unidad
TINTA M0H51 AL TRI COLOR
TINTA M0H51 AL TRI COLOR
$ 42.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.990
$ 42.990
Total Neto
$ 563.120
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 106.993
TOTAL OC
$ 670.113
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.