Orden de Compra. Nº515568-794-AG24 " SC-50729/OPERACIONAL/PLANCHAS Y MATERIALES DE GASFITERIA/DEPARTAMENTO DE MANTENCION/N.P.S"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 515568-794-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra SC-50729/OPERACIONAL/PLANCHAS Y MATERIALES DE GASFITERIA/DEPARTAMENTO DE MANTENCION/N.P.S
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CODEDUC
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
R.U.T. 71.309.800-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
R.U.T. 71.309.800-0
Dirección de Facturación Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc)
Comuna Maipú
Impuesto 170523,1
Dirección de Envío de la Factura Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SF Group SpA
Razón Social SEGURIDAD FERRETERIA GROUP SPA
R.U.T. 76.928.851-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SF Group SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161602
Paneles para techos6UnidadPLANCHAS ACRILICO TRANSPARENTE 1,22X2,44MTSX3MM DVP DVP. PLANCHAS ACRILICO TRANSPARENTE 1,22X2,44MTSX3MM DVP DVP. $ 63.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.000 $ 378.000
12352310
Siliconas10UnidadSILICONA TRANSPARENTESILICONA TRANSPARENTE $ 2.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.990 $ 20.990
30181513
Tapas de inodoro100UnidadASIENTO WC REDONDO GRANDE.ASIENTO WC REDONDO GRANDE. $ 4.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 498.500 $ 498.500
Total Neto $ 897.490
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 170.523
TOTAL OC $ 1.068.013


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.777.291-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.280.777-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.963.997-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 8.112.942-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.928.851-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.365.521-0 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.271.159-K Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.682.135-7 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.315.194-6 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.540.825-1 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.759.558-K Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 13.688.881-1 Ver adjunto