Orden de Compra. Nº1338-25-SE25 "P01/2205002 ADM. SERV. AGUA POTABLE SECREDUC DEPROVS CAUTIN NORTE-SUR Y HOGAR IDI"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI IX
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1338-25-SE25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-04-2025
Nombre de la Orden de Compra P01/2205002 ADM. SERV. AGUA POTABLE SECREDUC DEPROVS CAUTIN NORTE-SUR Y HOGAR IDI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI IX
Razón Social SEREMI IX
R.U.T. 60.901.011-8
Dirección de Unidad de Compra General Mackenna N°574
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 182
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI IX
R.U.T. 60.901.011-8
Dirección de Facturación GENERAL MACKENNA N° 574 ESQUINA CLARO SOLAR 1075.
Comuna *
Impuesto 47521,47
Dirección de Envío de la Factura GENERAL MACKENNA N° 574 ESQUINA CLARO SOLAR 1075.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicios Sanitarios
Razón Social AGUAS ARAUCANIA S.A.
R.U.T. 76.215.637-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicios Sanitarios
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101501
Abastecimiento de agua1UnidadFACTURA 1144961 Nº DE CLIENTE 433680-1 INCLUYE GENERAL MACKENNA N°574 (719907)-CLARO SOLAR N°1075 (720076-720077) ,LAS ENCINAS Nº0940 (724902). FACTURA 1144961 Nº DE CLIENTE 433680-1 INCLUYE GENERAL MACKENNA N°574 (719907)-CLARO SOLAR N°1075 (720076-720077) ,LAS ENCINAS Nº0940 (724902). $ 250.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.113 $ 250.113
Total Neto $ 250.113
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.521
TOTAL OC $ 297.634


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.