1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1338-25-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
Fecha de Envío |
01-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
P01/2205002 ADM. SERV. AGUA POTABLE SECREDUC DEPROVS CAUTIN NORTE-SUR Y HOGAR IDI |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Orden de Compra para informar
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
SEREMI IX |
Razón Social |
SEREMI IX
|
R.U.T. |
60.901.011-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
General Mackenna N°574 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SEREMI IX
|
R.U.T. |
60.901.011-8 |
Dirección de Facturación |
GENERAL MACKENNA N° 574 ESQUINA CLARO SOLAR 1075. |
Comuna |
*
|
Impuesto |
47521,47 |
Dirección de Envío de la Factura |
GENERAL MACKENNA N° 574 ESQUINA CLARO SOLAR 1075. |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Servicios Sanitarios |
Razón Social |
AGUAS ARAUCANIA S.A.
|
R.U.T. |
76.215.637-7 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Servicios Sanitarios |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
83101501
| Abastecimiento de agua | 1 | Unidad | FACTURA 1144961
Nº DE CLIENTE 433680-1 INCLUYE GENERAL MACKENNA N°574 (719907)-CLARO SOLAR N°1075 (720076-720077) ,LAS ENCINAS Nº0940 (724902).
| FACTURA 1144961
Nº DE CLIENTE 433680-1 INCLUYE GENERAL MACKENNA N°574 (719907)-CLARO SOLAR N°1075 (720076-720077) ,LAS ENCINAS Nº0940 (724902).
|
$ 250.113,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 250.113
|
$ 250.113
|
|
Total Neto
|
$ 250.113
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 47.521
|
$ 297.634
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.