Orden de Compra. Nº4171-803-SE24 "MATERIALES ENSEÑANZA ESC. F-529 SAN JUAN"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4171-803-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ENSEÑANZA ESC. F-529 SAN JUAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra AV. ADOLFO NOVOA 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna Colbún
Impuesto 63311,99
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Teresa Maturana
Razón Social TERESA GUADALUPE MATURANA ESCOBAR
R.U.T. 11.438.547-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Teresa Maturana
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina20UnidadSOBRE DE CARTULINA COLORESSOBRE DE CARTULINA COLORES $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.800 $ 79.800
14111509
Artículos de papelería50UnidadPLIEGO DE PAPEL CREPE COLOR BLANCO, ROJO, AZUL, AMARILLO, NARANJO 10 C/UPLIEGO DE PAPEL CREPE COLOR BLANCO, ROJO, AZUL, AMARILLO, NARANJO 10 C/U $ 663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.150 $ 33.150
14111509
Artículos de papelería50UnidadPLIEGO DE PAPEL KRAFTPLIEGO DE PAPEL KRAFT $ 425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.250 $ 21.250
44121708
Marcadores5UnidadMARCADOR DE PIZARRA FANCYMARCADOR DE PIZARRA FANCY $ 1.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.715 $ 6.715
14111509
Artículos de papelería20UnidadSOBRE DE CARTULINA ESPAÑOLASOBRE DE CARTULINA ESPAÑOLA $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.800 $ 79.800
14111509
Artículos de papelería20UnidadPLIEGO DE CARTÓN FORRADOPLIEGO DE CARTÓN FORRADO $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.260 $ 30.260
14111509
Artículos de papelería2UnidadRESMA DE PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO TAMAÑO A4 RESMA DE PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO TAMAÑO A4 $ 5.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.866 $ 11.866
14111509
Artículos de papelería60UnidadPLIEGO DE CARTON CORRUGADO COLOR BLANCO, ROJO, AZUL, MORADO, AMARILLO, VERDE (10 UN)PLIEGO DE CARTON CORRUGADO COLOR BLANCO, ROJO, AZUL, MORADO, AMARILLO, VERDE (10 UN) $ 1.173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.380 $ 70.380
Total Neto $ 333.221
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.312
TOTAL OC $ 396.533


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.