Orden de Compra. Nº4134-1692-SE24 "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DESDE 4134-112-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4134-1692-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DESDE 4134-112-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4134-112-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 732316,81
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA.
Razón Social AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA
R.U.T. 78.069.140-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102212
Plancha de cinc1Unidad-63 SACOS DE CEMENTO DE 25 KG -116 PLANCHAS DE INTERNIT 5 MM 120 X 240 CM   -30 PLANCHAS DE INTERNIT 4 MM 120 X 240 CM   -16 PLANCHAS DE VULCANITA 10 MM 120 X 240 CM   -34 PLANCHAS DE ZINC ACANALADO DE 3 MTS -161 PLANCHAS DE ZINC ACANALADO DE 3,66 MTS -16 TABLAS DE TAPA DE 1 x 4 x 3,2 MTS. -2 FOSAS SÉPTICAS HORIZONTALES DE 1.200 LTS MATERIALES CON PUESTA A PISO EN BODEGA MUNICIPAL HORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00 $ 3.854.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.854.299 $ 3.854.299
Total Neto $ 3.854.299
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 732.317
TOTAL OC $ 4.586.616


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.