1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2948-261-AG23 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
03-11-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO CAMION PLUMA PARA PS-4 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval
|
R.U.T. |
61.102.051-1 |
Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 706 |
Comuna |
Iquique
|
Impuesto |
73522,4 |
Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 706 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
gruas torres |
Razón Social |
LUIS FRANCISCO TORRES CARVAJAL Y CIA LIMITADA
|
R.U.T. |
77.334.830-8 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
gruas torres |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
24101625
| Grúas convencionales sobre camión | 1 | Unidad no definida | ARRIENDO CAMIÓN PLUMA
PARA 09 NOV A LAS 09:00 Y 20 NOV 09:00 HORAS
EN BASE NAVAL IQUIQUE, AVENIDA ARTURO PRAT 706, IQUIQUE | |
$ 386.960,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 386.960
|
$ 386.960
|
|
Total Neto
|
$ 386.960
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 73.522
|
$ 460.482
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.