Orden de Compra. Nº
4595-1116-SE23
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 4595-11-LQ23
"
Recuerde que el responsable del pago es Educacion
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4595-1116-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 4595-11-LQ23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4595-11-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educacion
Razón Social
Educacion
R.U.T.
69.141.101-k
Dirección de Unidad de Compra
Sargento Aldea 1368
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 111 02 12 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educacion
R.U.T.
69.141.101-k
Dirección de Facturación
CALLE SARGENTO ALDEA 1368
Comuna
Coihueco
Impuesto
684308,75
Dirección de Envío de la Factura
CALLE SARGENTO ALDEA 1368
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BLUE MIX SPA
Razón Social
BLUE MIX SPA
R.U.T.
77.283.950-2
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro
1
Unidad
suministro de material escolar y oficina para Daem, Liceo, Escuelas, Jardines y/o Salas Cunas de la Comuna de Coihueco
material escolar y didáctico para Escuela San Antonio de Frutillares según orden de pedido N°725
$ 3.601.625,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.601.625
$ 3.601.625
Total Neto
$ 3.601.625
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 684.309
TOTAL OC
$ 4.285.934