Orden de Compra. Nº2062-10-AG25 "COMPRA PROYECTO SAAT COLEGIO CARPE DIEM (TINTAS - TONER) Orden de Compra generada por compra ágil: 2062-16-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación de Cachapoal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2062-10-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-03-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA PROYECTO SAAT COLEGIO CARPE DIEM (TINTAS - TONER) Orden de Compra generada por compra ágil: 2062-16-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Cachapoal
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Cachapoal
R.U.T. 60.902.051-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Cachapoal
R.U.T. 60.902.051-2
Dirección de Facturación Bulnes N° 215
Comuna Rancagua
Impuesto 57456
Dirección de Envío de la Factura Bulnes N° 215
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-04-2025
TítuloDescripción
Horario de RecepciónLunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Websuministros Ltda
Razón Social PRODUCTOS & SERVICIOS WEBSUMINISTROS LIMITADA
R.U.T. 76.148.696-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Websuministros Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner2UnidadTONER BLACK GPR-39 ORIGINAL   $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
44103103
Tóner2UnidadTONER BROTHER TN1060 IMPRESORA HI1212-HI1202 DCP1602 DCP1617 ORIGINAL  $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
12171703
Tintas1PackPACK TINTAS HP GT53-52 ORIGINAL N/M/C/Y  $ 28.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
12171703
Tintas2PackPACK DE 4 TINTAS EPSON T504 ECOTANK TINTA CONTINUA L4150-L4160-L6161-L6171-L6191 TINTA COLORES ORIGINALES   $ 28.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.600
Total Neto $ 302.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.456
TOTAL OC $ 359.856


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.531.697-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.