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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3661-68-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3661-13-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
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R.U.T. |
69.051.400-1 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 |
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Comuna |
San Esteban
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Impuesto |
192808,96 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-01-2025 |
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Proveedor |
Sociedad Comercializadora de Productos de Seguridad Industrial Celume y Gonzalez S. A. |
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Razón Social |
SEGURYCEL SA
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R.U.T. |
99.510.910-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sociedad Comercializadora de Productos de Seguridad Industrial Celume y Gonzalez S. A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102503
| Sombreros | 50 | Unidad | gorro tipo pescador | |
$ 3.414,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 170.700
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$ 170.700
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46181504
| Guantes protectores | 100 | Unidad | guante conductor sin forro | |
$ 1.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 110.000
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$ 110.000
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46181602
| Calzado protector contra materias peligrosas | 19 | Par | calzado seguridad HW | |
$ 38.636,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 734.084
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$ 734.084
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Total Neto
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$ 1.014.784
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 192.809
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$ 1.207.593
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.