|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
813-677-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Mantención correctiva equipos Sol.256 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE
|
|
R.U.T. |
61.605.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Marathón 1000 |
|
Comuna |
Ñuñoa
|
|
Impuesto |
173090 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Marathón 1000 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
31-12-2025 |
|
|
|
Proveedor |
Sax chile |
|
Razón Social |
SOLUCIONES ANALITICAS SPA
|
|
R.U.T. |
77.995.840-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Sax chile |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
73152102
| Servicio de reparación de equipo de fabricación | 1 | Unidad | Mantención correctiva equipo DIFRACTOR DE RAYOS X (TAG 4033). Marca: BRUKER; modelo: D4 ENDEAVOR; serie: 206522. Ver detalles de la solicitud en formulario adjunto. | SEGÚN COTIZACIÓN N° 6.239 ADJUNTA. |
$ 911.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 911.000
|
$ 911.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 911.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 173.090
|
|
$ 1.084.090
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.