Orden de Compra. Nº5423-101-SE25 "SERVICIOS HOTELEROS PARA EL DIA 21-04-2025"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5423-101-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-04-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS HOTELEROS PARA EL DIA 21-04-2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5413-61-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS PUERTO MONTT
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CR 4031 del sistema SASERVI 79675.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6;
Comuna Puerto Montt
Impuesto 23153,21
Dirección de Envío de la Factura CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6;
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA
Razón Social HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA
R.U.T. 77.663.150-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas3UnidadSERVICIO DE CENA PARA EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2025, EN LA CIUDAD DE PUERTO MONTT, SE CONSIDERA ENTRADA, FONDO, POSTRE Y BEBESTIBLE, PARA LOS SRES. JAVIER SIMONETTI; PATRICIO DIAZ Y JAIME MONTORY.Según D.U N 2881/2023 Aprueba Contrato De Licitación; D.U N°4473/2024 Aprueba Anexo de contrato y cotización adjunta. $ 18.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.915 $ 54.915
30222507
Hotel1UnidadSERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2025, EN LA CIUDAD DE PUERTO MONTT, SE CONSIDERA HABITACION SINGLE CON BAÑO PRIVADO (1 CAMA), PARA EL SR. JAVIER SIMONETTI ZAMBELLISegún D.U N 2881/2023 Aprueba Contrato De Licitación; D.U N°4473/2024 Aprueba Anexo de contrato y cotización adjunta. $ 66.944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.944 $ 66.944
Total Neto $ 121.859
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.153
TOTAL OC $ 145.012


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.