1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2343-1002-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
27-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada desde: 2343-754-COT24 / Pedido N°2439 / CTF.44 / IDDOC 4123150 / Fondos Externos |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
Dirección de Facturación |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Meraki - Autocuidado y Cuidado de Equipo |
Razón Social |
FANNY ADELINE BLANCHARD
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R.U.T. |
24.229.189-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Meraki - Autocuidado y Cuidado de Equipo |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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86111604
| Capacitación a empleados | 1 | Unidad | Programa de autocuidado equipo profesional del programa de atención de violencia de género Centro de las Mujeres de Santiago. El autocuidado a financiar debe ser para un total de 8 personas. Ver ver archivo con términos de referencias y especificaciones del Programa. | |
$ 1.998.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.998.800
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$ 1.998.800
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Total Neto
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$ 1.998.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.998.800
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Justificación de exención de impuesto
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.