1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3779-103-TD25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
01-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3779-48-FTD25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación
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R.U.T. |
69.130.401-9 |
Dirección de Facturación |
Avenida Centenario N°10 |
Comuna |
Yerbas Buenas
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Impuesto |
205390 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Centenario N°10 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
04-04-2025 |
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Proveedor |
COMERCIAL SAN CRISTOBAL SPA. |
Razón Social |
COMERCIAL SAN CRISTOBAL SPA
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R.U.T. |
76.640.334-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL SAN CRISTOBAL SPA. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122011
| Carpetas para archivos | 1 | Unidad | MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA SANTA ANA DE QUERI | MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA SANTA ANA DE QUERI |
$ 1.081.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.081.000
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$ 1.081.000
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Total Neto
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$ 1.081.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 205.390
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$ 1.286.390
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.