Orden de Compra. Nº3779-103-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3779-48-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3779-103-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3779-48-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación
R.U.T. 69.130.401-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación
R.U.T. 69.130.401-9
Dirección de Facturación Avenida Centenario N°10
Comuna Yerbas Buenas
Impuesto 205390
Dirección de Envío de la Factura Avenida Centenario N°10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SAN CRISTOBAL SPA.
Razón Social COMERCIAL SAN CRISTOBAL SPA
R.U.T. 76.640.334-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL SAN CRISTOBAL SPA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos1UnidadMATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA SANTA ANA DE QUERIMATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA SANTA ANA DE QUERI $ 1.081.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.081.000 $ 1.081.000
Total Neto $ 1.081.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 205.390
TOTAL OC $ 1.286.390


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.