Orden de Compra. Nº1946-111-AG24 "Elementos de reparación sede Talcahuano CTA. PRESUPUESTARIA"
Recuerde que el responsable del pago es DEFENSA CIVIL DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1946-111-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Elementos de reparación sede Talcahuano CTA. PRESUPUESTARIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEFENSA CIVIL DE CHILE
Razón Social DEFENSA CIVIL DE CHILE
R.U.T. 61.109.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 205 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEFENSA CIVIL DE CHILE
R.U.T. 61.109.000-5
Dirección de Facturación Villavicencio 352
Comuna Santiago
Impuesto 16870,29
Dirección de Envío de la Factura Villavicencio 352
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-08-2024
TítuloDescripción
Despacho y Facturación

Datos para facturación
RAZON SOCIAL: DEFENSA CIVIL DE CHILE
RUT.: 61.109.000-5
DOMICILIO: VILLAVICENCIO 352
COMUNA: SANTIAGO
TELÉFONO: 226884743
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL
Enviar a factura correo electrónico rgarrido@defensacivil.cl
jarias@defensacivil.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROMAC
Razón Social COMERCIAL PROMAC LIMITADA
R.U.T. 77.750.890-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROMAC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos1GalónAnticorrosivo soquina color negro  $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
31231216
Acero en placas labrada18BarraFierro hormigón barra A-630 8 mm. X 6 MTS  $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.600 $ 48.600
31211904
Brochas3UnidadBrocha de madera premium 5/8 x 1"  $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040 $ 2.040
31191506
Discos abrasivos5UnidadDisco de corte de acero 4 1/2 1/25x7/8" STAN  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
39121436
Electrodos1kilogramoElectrodo tipo 6011 3/32" Krafter, o similar  $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300 $ 4.300
26121522
Alambre desnudo1RolloRollo de alambre puas iowa # 14 100 mts inch.  $ 15.851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.851 $ 15.851
Total Neto $ 88.791
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.870
TOTAL OC $ 105.661


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.947.354-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.485.436-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.625.144-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.808.377-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.097.665-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.881.211-k Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.750.890-3 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.406.601-4 Ver adjunto