Orden de Compra. Nº1057448-43-SE24 "LP/SERVICIOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y TIC PARA SST/MES ENERO/ FR 1882-4"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057448-43-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-01-2024
Nombre de la Orden de Compra LP/SERVICIOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y TIC PARA SST/MES ENERO/ FR 1882-4
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057448-78-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto 815
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 74 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Facturación Anibal Pinto 815
Comuna Iquique
Impuesto 110000
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
LP/SERVICIOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y TIC PARA SST/MES ENERO/ FR 1882-4
LP. “SERVICIOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y T.I.C. PARA EL SERVICIO DE SALUD  TARAPACÁ” ID 1057448-78-LQ23

REXA 027 DE FECHA 04/01/2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GABRIELA XIMENA ALIAGA ARAYA
Razón Social GABRIELA XIMENA ALIAGA ARAYA
R.U.T. 16.864.676-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GABRIELA XIMENA ALIAGA ARAYA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111715
Profesionales1UnidadServicio de gestión y administración de redes informáticas, soporte y mantención de equipamiento computacional: Gestión y administración de los procesos de soporte, mantención y control de gestión. MES ENERO 2024 FR 1882-4 Servicio de gestión y administración de redes informáticas, soporte y mantención de equipamiento computacional: Gestión y administración de los procesos de soporte, mantención y control de gestión. MES ENERO 2024 FR 1882-4 $ 690.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.000 $ 690.000
Total Neto $ 690.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (13,75%)  13,75  % $ 110.000
TOTAL OC $ 800.000