Orden de Compra. Nº2280-1401-AG23 "6, SP. 17747- GESTIÓN – COLEGIO JUAN SEBASTIAN BACH- SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHA PV4 TRASLUCIDA GIMNASIO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2280-927-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-1401-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-07-2023
Nombre de la Orden de Compra 6, SP. 17747- GESTIÓN – COLEGIO JUAN SEBASTIAN BACH- SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHA PV4 TRASLUCIDA GIMNASIO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2280-927-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SISTEMA MODULAR.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación DAEM AV. SIMPSON 563, VALDIVIA
Comuna Valdivia
Impuesto 150936
Dirección de Envío de la Factura DAEM AV. SIMPSON 563, VALDIVIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENVIAR FACTURA A CORREO FACTURASDAEM@MUNIVALDIVIA.CL 
CONTACTO INFRAESTRUCTURA: JOSE LUIS LOEBEL FONO: 632-220230 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alpha sur Spa.
Razón Social ALPHA SUR SPA
R.U.T. 77.403.701-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Alpha sur Spa.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101605
Levantamiento o reparación de techos1GlobalConsidera el suministro de materiales e instalacion para reposicion de plancha de policarbonato perfil PV4 en gimnasio, según detalle. Debe considera dentro de sus costos el empleo de herramientas y equipos de alzado de ser necesario. SEGUN LO DETALLADO EN DOCUMENTO ADJUNTO  $ 794.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 794.400 $ 794.400
Total Neto $ 794.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 150.936
TOTAL OC $ 945.336


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.403.701-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.544.686-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.762.785-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.