|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2280-1401-AG23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-07-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
6, SP. 17747- GESTIÓN – COLEGIO JUAN SEBASTIAN BACH- SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHA PV4 TRASLUCIDA GIMNASIO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2280-927-COT23 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
|
|
R.U.T. |
69.200.100-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
|
|
R.U.T. |
69.200.100-1 |
|
Dirección de Facturación |
DAEM AV. SIMPSON 563, VALDIVIA |
|
Comuna |
Valdivia
|
|
Impuesto |
150936 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
DAEM AV. SIMPSON 563, VALDIVIA |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| ENVIAR FACTURA A CORREO FACTURASDAEM@MUNIVALDIVIA.CL | |
| CONTACTO INFRAESTRUCTURA: JOSE LUIS LOEBEL FONO: 632-220230 | |
|
|
Proveedor |
Alpha sur Spa. |
|
Razón Social |
ALPHA SUR SPA
|
|
R.U.T. |
77.403.701-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Alpha sur Spa. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101605
| Levantamiento o reparación de techos | 1 | Global | Considera el suministro de materiales e instalacion para reposicion de plancha de policarbonato perfil PV4 en gimnasio, según detalle. Debe considera dentro de sus costos el empleo de herramientas y equipos de alzado de ser necesario. SEGUN LO DETALLADO EN DOCUMENTO ADJUNTO | |
$ 794.400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 794.400
|
$ 794.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 794.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 150.936
|
|
$ 945.336
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.