1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1422825-687-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
10-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
(LER) REMOVEDOR ESTERILIZACION PARA 2 MESES |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR
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R.U.T. |
61.602.054-4 |
Dirección de Facturación |
San Ignacio 783 |
Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
64980 |
Dirección de Envío de la Factura |
San Ignacio 783 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
14-04-2025 |
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Proveedor |
SASF COMERCIAL LTDA |
Razón Social |
SASF COMERCIAL LIMITADA
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R.U.T. |
76.930.423-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SASF COMERCIAL LTDA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281810
| Packs de pruebas de esterilización y accesorios | 12 | Unidad | REMOVEDOR DE OXIDO EN POLVO Y MANCHAS PARA EL INSTRUMENTAL ESTERILIZACION
[2110013]
| REMOVEDOR DE OXIDO EN POLVO Y MANCHAS PARA EL INSTRUMENTAL ESTERILIZACION
[2110013] |
$ 28.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 342.000
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$ 342.000
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Total Neto
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$ 342.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 64.980
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$ 406.980
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.