Orden de Compra. Nº2211-255-AG25 "Sol. 123 Servicio de 550 kilos de polvos de colores DESARROLLO COMUNITARIO DEPORTES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2211-255-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Sol. 123 Servicio de 550 kilos de polvos de colores DESARROLLO COMUNITARIO DEPORTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD LIMACHE - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
R.U.T. 69.061.100-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
R.U.T. 69.061.100-7
Dirección de Facturación Palmira Romano Sur Nº 340
Comuna Limache
Impuesto 874038
Dirección de Envío de la Factura Palmira Romano Sur Nº 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor C&C SPA
Razón Social C&C SPA
R.U.T. 77.680.731-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal C&C SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121115
Confetis de plástico o papel1UnidadServicio de 550 kilos de polvos de colores vegetales, no tóxicos ni irritantes a la piel. Mencionados kilos se deben entregar en la siguiente distribución: 110 kilos de color rojo, 110 kilos de color azul, 110 kilos de color verde, 110 kilos de color morado y 110 kilos de color naranjo, cada uno distribuidos en contenderos plásticos resistentes con tapa rosca libres de bpa, a su vez se requiere de 1.500 unidades de bolsas transparentes con fondo de aluminio de 10 x 15 cm, SEADJUNTAN EETT  $ 4.600.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600.200 $ 4.600.200
Total Neto $ 4.600.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 874.038
TOTAL OC $ 5.474.238


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.