Orden de Compra. Nº1283719-49-SE23 "Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 1283719-29-IN23"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION CULTURAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1283719-49-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-09-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 1283719-29-IN23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
Razón Social CORPORACION CULTURAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
R.U.T. 72.738.600-9
Dirección de Unidad de Compra AVDA LOS ROBLES 04
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 57 del sistema edig.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION CULTURAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
R.U.T. 72.738.600-9
Dirección de Facturación AVDA LOS ROBLES 04
Comuna Valdivia
Impuesto 159663,84
Dirección de Envío de la Factura AVDA LOS ROBLES 04
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-09-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Guairao Producciones
Razón Social JORGE VIO Y CIA
R.U.T. 76.342.570-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Guairao Producciones
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161507
Servicios Audio Visuales1Unidad   $ 840.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.336 $ 840.336
Total Neto $ 840.336
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.664
TOTAL OC $ 1.000.000