1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
769-1135-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
21-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
769-406-COT24 COMPRA DE NEUMATICOS DP MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN 3.4 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
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R.U.T. |
61.606.200-k |
Dirección de Facturación |
SIMÓN BOLIVAR 523 ANTOFAGASTA |
Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
125575,56 |
Dirección de Envío de la Factura |
SIMÓN BOLIVAR 523 ANTOFAGASTA |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
NEUMAPRO.CL |
Razón Social |
NEUMAPRO SPA
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R.U.T. |
77.251.309-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NEUMAPRO.CL |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25172504
| Neumáticos para camionetas o automóviles | 4 | Unidad | COMPRA DE 4 NEUMATICOS DE MEDIDAS 225/65 R17 PARA CAMIONETA
PROVEEDOR JUNTO CON LA COMPRA, DEBE INCLUIR SERVICIO DE MONTAJE - ALINEAMIENTO Y BALANCEO
COMPRA Y SERVICIO DEBE SER EJECUTADO EN LA CIUDAD DE CALAMA. | |
$ 165.231,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 660.924
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$ 660.924
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Total Neto
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$ 660.924
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 125.576
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$ 786.500
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.