1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3779-411-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
21-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ARTÍCULOS VARIOS PARA ESCUELA SANTA ANA DE QUERI |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación
|
R.U.T. |
69.130.401-9 |
Dirección de Facturación |
Avenida Centenario N°10 |
Comuna |
Yerbas Buenas
|
Impuesto |
41660,16 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Centenario N°10 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
21-11-2024 |
|
Proveedor |
ANVA SPA |
Razón Social |
ANVA SPA
|
R.U.T. |
77.913.827-5 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
ANVA SPA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111610
| Cartulina | 1 | Unidad | ARTÍCULOS VARIOS PARA ESCUELA SANTA ANA DE QUERI, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA | ARTÍCULOS VARIOS PARA ESCUELA SANTA ANA DE QUERI, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA |
$ 219.264,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 219.264
|
$ 219.264
|
|
Total Neto
|
$ 219.264
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 41.660
|
$ 260.924
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.