1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1233600-238-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
24-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. SACOS PAPEL 1/4 ENVASAR MEDICAMENTOS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
CORP MUNICIPAL DE RENCA |
Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE RENCA
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R.U.T. |
70.931.100-K |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE RENCA
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R.U.T. |
70.931.100-K |
Dirección de Facturación |
LOS AROMOS 3339, RENCA |
Comuna |
Renca
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Impuesto |
190000 |
Dirección de Envío de la Factura |
LOS AROMOS 3339, RENCA |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
26-03-2025 |
COORDINAR DESPACHO CON MATIAS OLATE AL 945001431 | |
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Proveedor |
La Cambucheria |
Razón Social |
COM JUAN CORDOVA Y CIA LTDA
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R.U.T. |
76.911.530-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
La Cambucheria |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24111502
| Bolsas de papel | 200000 | Bolsa | Bolsa de papel color blanco capacidad 1/4 L, unidad para envasar medicamentos
| COORDINAR ENTREGA CON MATIAS OLATE AL 945001431
DESPACHO DROGUERIA |
$ 5,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.000.000
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$ 1.000.000
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Total Neto
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$ 1.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 190.000
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$ 1.190.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.