Orden de Compra. Nº673-63-AG24 "Artículos de aseo, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 673-45-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL BIENES NACIONALES VI REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 673-63-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Artículos de aseo, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 673-45-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI del Libertador General Bernardo OHiggins
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL BIENES NACIONALES VI REGION
R.U.T. 70.470.900-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 118 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL BIENES NACIONALES VI REGION
R.U.T. 70.470.900-5
Dirección de Facturación Alcazar Nº 431
Comuna Rancagua
Impuesto 55798,82
Dirección de Envío de la Factura Alcazar Nº 431
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción1BidónJABÓN LÍQUIDO PARA MANOS 5 LITROS   $ 5.077,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.077 $ 5.077
47131803
Desinfectantes domésticos40CajaLIMPIA INODORO ADHESIVO MARCA GLADE  $ 1.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.240 $ 51.240
47131803
Desinfectantes domésticos27UnidadDESINFECTANTE AEROSOL LYSOFORM 360 CC CON REGISTRO ISP AROMA LAVANDA, CÍTRICO U ORIGINAL  $ 3.116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.132 $ 84.132
47131803
Desinfectantes domésticos12UnidadLIMPIADOR DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO  $ 2.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.004 $ 29.004
48101902
Platos y cubiertos de servicio200UnidadTENEDOR DESECHABLE ECOLÓGICO  $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
48101902
Platos y cubiertos de servicio200UnidadPLATO DE CARTÓN 18 CM   $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
14111703
Toallas de papel15PaqueteTOALLA PAPEL 2 ROLLOS JUMBO 250 METROS DOBLE HOJA MARCA ELITE O SIMILAR  $ 7.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.425 $ 106.425
Total Neto $ 293.678
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.799
TOTAL OC $ 349.477


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.254.478-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.943.080-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.956.121-8 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.989.117-8 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.848.661-1 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto