1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3558-92-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
16-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Coofe Break Capacitaciones |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
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R.U.T. |
69.110.800-7 |
Dirección de Facturación |
FERNANDO PAROT SILVA 148 |
Comuna |
Pencahue
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Impuesto |
243200 |
Dirección de Envío de la Factura |
FERNANDO PAROT SILVA 148 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Priscila Inostroza Herrera |
Razón Social |
PRISCILA ANDREA INOSTROZA HERRERA
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R.U.T. |
18.967.317-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Priscila Inostroza Herrera |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 8 | Unidad no definida | Desayuno para 55 personas que contemple:
-Te, cafe,azucar, endulzante, leche blanza descremada, pan tipo molde o halluklla con jamon de pavo y queso o palta jamon o palta quesillo, ave mayo.
-Jugos sin azucar 2 sabores
-Galletas sin azucar
-Cereales copn Yogurt
-Frutos secos
-Fruta de la estacion listas para servir
Los meses establecidos para la realizacion de las capacitaciones son:
-Abril
-Mayo
-Junio
-Julio
Fechas por confirmar. | |
$ 160.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.280.000
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$ 1.280.000
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Total Neto
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$ 1.280.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 243.200
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$ 1.523.200
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.