1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2756-44-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
18-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DESRATIZACION, FUMIGACION Y SANITIZACION DE JARDINES INFANTILES VTF |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
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R.U.T. |
69.073.400-1 |
Dirección de Facturación |
DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS |
Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
179050,3 |
Dirección de Envío de la Factura |
DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
tiltratchile |
Razón Social |
BERTIL KARLO TENGELIN SABAJ
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R.U.T. |
14.497.050-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
tiltratchile |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102103
| Servicios de exterminación o fumigación | 1 | Unidad | SERVICIO DE DESRATIZACION, FUMIGACION Y SANITIZACION DE LOS JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNA VTF DE LA COMUNA DE SAN ANTONIO MARZO, JULIO Y NOVIEMBRE 2025
-DESRATIZACIÓN (Control de Roedores).
-SANITIZACIÓN (Control de Microorganismos en Baños, Casinos, Duchas, Camarines y demás Áreas Estratégicas).
-DESINSECTACIÓN (Control de Insectos, Arácnidos y Afines) | |
$ 942.370,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 942.370
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$ 942.370
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Total Neto
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$ 942.370
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 179.050
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$ 1.121.420
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.