Orden de Compra. Nº3764-56-AG25 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA COFFE BREAK PARA OFICINA OLN, compra ágil: 3764-60-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3764-56-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-01-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PARA COFFE BREAK PARA OFICINA OLN, compra ágil: 3764-60-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema sicogub.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99
Comuna Nancagua
Impuesto 68259,4
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-01-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL ALEJANDRO GAETE LARA
Razón Social MANUEL ALEJANDRO GAETE LARA
R.U.T. 16.646.200-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANUEL ALEJANDRO GAETE LARA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos1GlobalCOMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK PARA MESAS INSTITUCIONAL COMUNA DE OFICINA ONL, VER ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 359.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.260 $ 359.260
Total Neto $ 359.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.259
TOTAL OC $ 427.519


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.646.200-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.