1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3544-131-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
Fecha de Envío |
19-06-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ DE LEÑA PARA CALEFACCION DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD 3544-136-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
PROVEEDOR NO ACEPTA LA ORDEN DE COMPRA, SE TOMA CONTACTO CON EL Y NO DA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS |
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Destacamento Montaña Nº 3 Yungay - DESMÑA N° 3 |
Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.062-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.062-1 |
Dirección de Facturación |
Avenida General Del Canto 1059 |
Comuna |
Los Andes
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Impuesto |
76786,6 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida General Del Canto 1059 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
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RECEPCIÓN DE ELEMENTOS | LUNES A VIERNES 0800 A 1600 |
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Proveedor |
C&C |
Razón Social |
C&C SPA
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R.U.T. |
77.680.731-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
C&C |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11121707
| Lana de madera | 110 | Saco | LEÑA DE EUCALIPTO (SACO 25 KG) | LEÑA DE EUCALIPTO (SACO 25 KG) |
$ 3.674,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 404.140
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$ 404.140
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Total Neto
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$ 404.140
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 76.787
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$ 480.927
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.