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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3654-13-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3654-3-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL
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R.U.T. |
61.101.034-6 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
150100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-02-2024 |
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Proveedor |
CORTINAS METALICAS R.PINO |
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Razón Social |
IMPORTADORA, BÁRBARA PAULINA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.347.278-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CORTINAS METALICAS R.PINO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52131501
| Cortinas | 1 | Unidad | 01 (UN) SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CORTINA METALICA DE BODEGA, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN PDF. | |
$ 790.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 790.000
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$ 790.000
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Total Neto
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$ 790.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 150.100
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$ 940.100
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.