Orden de Compra. Nº1952-2645-AG24 "1952-791-COT24 GALLETAS SIN GLUTEN - POROTOS NEGROS"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Villarrica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1952-2645-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-09-2024
Nombre de la Orden de Compra 1952-791-COT24 GALLETAS SIN GLUTEN - POROTOS NEGROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Villarrica
Razón Social Hospital Villarrica
R.U.T. 61.602.248-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6056
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Villarrica
R.U.T. 61.602.248-2
Dirección de Facturación SATURNINO EPULEF N° 2105
Comuna Villarrica
Impuesto 91200
Dirección de Envío de la Factura SATURNINO EPULEF N° 2105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora HM SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA HM SPA
R.U.T. 77.939.915-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora HM SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181903
Galletas simples saladas100Unidad GALLETAS DE ARROZ SIN GLUTEN . FECHA VENCIMIENTO POSTERIOR A MARZO 2025   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
50221001
Granos de Legumbres200Unidad POROTOS NEGROS - CAJA 380 GRS DE LEGUMBRE INSTANTANEA. FECHA VENCIMIENTO POSTERIOR A MARZO 2025  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
Total Neto $ 480.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.200
TOTAL OC $ 571.200


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.939.915-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.426.064-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.906.764-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.282.664-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.756.276-2 Ver adjunto