1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057476-980-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
Fecha de Envío |
15-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
PRODUCTOS LIPIEZA DENTAL COORDINACION T.SOCIAL |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
INSTITUTO PSIQUIATRICO DR JOSE HORWITZ BARAK
|
R.U.T. |
61.608.003-2 |
Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
Comuna |
Recoleta
|
Impuesto |
321252 |
Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Inversiones IC |
Razón Social |
INVERSIONES IC SPA
|
R.U.T. |
77.989.247-6 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Inversiones IC |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53131503
| Cepillos de dientes | 1350 | Unidad | CEPILLOS DE DIENTES SUAVES | |
$ 400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 540.000
|
$ 540.000
|
53131502
| Pasta de dientes | 1370 | Unidad | PASTA DE DIENTES CON TAPA GRUESA | |
$ 840,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.150.800
|
$ 1.150.800
|
|
Total Neto
|
$ 1.690.800
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 321.252
|
$ 2.012.052
|
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.