1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2464-215-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
21-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN, OP N°21, EVENTOS Y PROTOCOLO 2464-227-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
|
R.U.T. |
69.060.100-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
|
R.U.T. |
69.060.100-1 |
Dirección de Facturación |
Maipu 330, 2do piso, Quillota. |
Comuna |
Quillota
|
Impuesto |
302100 |
Dirección de Envío de la Factura |
Maipu 330, 2do piso, Quillota. |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
MATEO SPA |
Razón Social |
SOCIEDAD DE INGENIERÍA Y PRODUCCIONES MATEO SPA
|
R.U.T. |
77.433.765-2 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
MATEO SPA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad | SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN QUE SE DETALLA EN EL ADJUNTO, PARA EL DÍA 22 DE FEBRERO EN SAN PEDRO. | |
$ 1.590.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.590.000
|
$ 1.590.000
|
|
Total Neto
|
$ 1.590.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 302.100
|
$ 1.892.100
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.