1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2783-818-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
26-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TALLER MECÁNICO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA |
R.U.T. |
69.050.100-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
Portales 555 La Ligua |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA |
R.U.T. |
69.050.100-7 |
Dirección de Facturación |
Portales 555 La Ligua |
Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
87815,15 |
Dirección de Envío de la Factura |
Portales 555 La Ligua |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ERNESTO ARMANDO |
Razón Social |
ERNESTO ARMANDO GÓMEZ ZAMORA
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R.U.T. |
9.638.107-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ERNESTO ARMANDO |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE MANTENCIÓN DE BUS PPU GKLD-42; SEGÚN COTIZACIÓN 09/2024 ADJUNTA. | SERVICIO DE MANTENCIÓN DE BUS PPU GKLD-42; SEGÚN COTIZACIÓN 09/2024 ADJUNTA. |
$ 462.185,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 462.185
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$ 462.185
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Total Neto
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$ 462.185
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 87.815
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$ 550.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.