Orden de Compra. Nº1057491-11444-AG25 "MPO/PROGRAMA ECONOMATO -MENAJE/ABRL 2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057491-11444-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-04-2025
Nombre de la Orden de Compra MPO/PROGRAMA ECONOMATO -MENAJE/ABRL 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5848 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
Comuna Providencia
Impuesto 286900
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALE SUPPLY
Razón Social ALE SUPPLY & SERVICES SPA
R.U.T. 76.916.093-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALE SUPPLY
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos14000Unidad703-0467 POTE COPA JALEA CON TAPA /POTE /POTE DESPACHAR 7000 VIERNES 4-04 DESPACHAR 7000 LUNES 14-04703-0467 POTE COPA JALEA CON TAPA /POTE /POTE $ 93,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.302.000 $ 1.302.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos4000Unidad703-0234 VASO TERMICO 120 CC CON TAPA /VASO/MANGA 703-0234 VASO TERMICO 120 CC CON TAPA /VASO/MANGA $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.000 $ 184.000
52151507
Bombillas o pajillas para beber4000Unidad703-0197 BOMBILLA PLASTICA CON CODO /BOMBILLA/PAQUETE 1000 BOMBILLAS 703-0197 BOMBILLA PLASTICA CON CODO /BOMBILLA/PAQUETE 1000 BOMBILLAS $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
Total Neto $ 1.510.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 286.900
TOTAL OC $ 1.796.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.