1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3474-953-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
Fecha de Envío |
28-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio Organización Concierto Coros Planteles DECAR |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
POR ERROR EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN EN EL CONCEPTO COMPORTAMIENTO BASE |
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3474-142-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
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R.U.T. |
61.979.960-7 |
Dirección de Facturación |
Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa |
Comuna |
Ñuñoa
|
Impuesto |
6270000 |
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Joker |
Razón Social |
JOKER SERVICIOS SPA
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R.U.T. |
76.938.028-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Joker |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Global | SERVICIO DE ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDAD “CONCIERTO DE LOS COROS PERTENECIENTES A LOS PLANTELES DECAR AÑO 2024” EN INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE CARABINEROS DE CHILE | JOKER SERVICIOS SPA. |
$ 33.000.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.000.000
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$ 33.000.000
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Total Neto
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$ 33.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.270.000
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$ 39.270.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.